1.擬定內(nèi)部審計規(guī)章制度。
2.審計預算的執(zhí)行和決算。
3.審計財務收支及有關(guān)經(jīng)濟活動。
4.審計本單位自籌資金進行的固定資產(chǎn)改造、修繕工程項目。
5.審計衛(wèi)生、科研、教育等專項經(jīng)費的管理和使用。
6.開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配等專項審計調(diào)查工作。
7.按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任審計。
8.審計醫(yī)院重要經(jīng)濟合同的簽訂與履行。
9.審計經(jīng)濟管理和效益情況。
10.審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實。
11.院領(lǐng)導和上級主管部門交辦的其他審計事項。
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